| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
02050053
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
284,22 |
|
| 25/07/2025 |
02010237
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE. REF. MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.952,84 |
|
| 25/07/2025 |
02010029
ANTONIA JOSEFA DE ARAÚJO VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL VIEIRA IBIAPINO, Nº 167 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO (HOSPEDAGEM), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010029
ANTONIA JOSEFA DE ARAÚJO VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL VIEIRA IBIAPINO, Nº 167 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO (HOSPEDAGEM), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010029
ANTONIA JOSEFA DE ARAÚJO VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL VIEIRA IBIAPINO, Nº 167 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO (HOSPEDAGEM), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010029
ANTONIA JOSEFA DE ARAÚJO VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL VIEIRA IBIAPINO, Nº 167 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO (HOSPEDAGEM), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF. JULHO DE 2025.
|
PAGO |
136,31 |
|
| 25/07/2025 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
136,31 |
|
| 25/07/2025 |
02010016
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
59,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010006
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
241,53 |
|
| 25/07/2025 |
02010006
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
241,53 |
|
| 25/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
18,02 |
|
| 25/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
18,02 |
|
| 25/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
17,90 |
|
| 25/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
17,90 |
|
| 25/07/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
2,38 |
|
| 25/07/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
2,38 |
|
| 25/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
90,61 |
|
| 25/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
14,98 |
|
| 25/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
105,59 |
|
| 25/07/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
87,70 |
|
| 25/07/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
87,70 |
|
| 25/07/2025 |
01070011
S. S. NOGUEIRA - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: [...]
|
PAGO |
11.112,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA FAZENDA PÚBLICA (PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE) DE PROCESSO JUDICIAL, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL D [...]
|
PAGO |
4.153,85 |
|
| 24/07/2025 |
24070013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA FAZENDA PÚBLICA (PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE) DE PROCESSO JUDICIAL, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL D [...]
|
LIQUIDADO |
4.153,85 |
|
| 24/07/2025 |
24070013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA FAZENDA PÚBLICA (PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE) DE PROCESSO JUDICIAL, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL D [...]
|
EMPENHADO |
4.153,85 |
|
| 24/07/2025 |
24070012
MAURIO GERALDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070011
MARIA MÔNICA DE MENEIZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA MÔNICA DE MENEIZ, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA ACOMPANHAR [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070010
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,SANTO ANTÔNIO EM BAR [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070009
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGENS SOB A COORDENAÇÃO DES [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070008
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO JO [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070007
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DESTA MUN [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
THAIS RODRIGUES DE LIMA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. THAIS RODRIGUES DE LIMA, GERENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA P [...]
|
PAGO |
196,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
THAIS RODRIGUES DE LIMA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. THAIS RODRIGUES DE LIMA, GERENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
196,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
THAIS RODRIGUES DE LIMA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. THAIS RODRIGUES DE LIMA, GERENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA P [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070005
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR JOSE DA CONCEIÇÃO AUGUSTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTI [...]
|
PAGO |
482,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070005
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR JOSE DA CONCEIÇÃO AUGUSTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTI [...]
|
LIQUIDADO |
482,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070005
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR JOSE DA CONCEIÇÃO AUGUSTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTI [...]
|
EMPENHADO |
482,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
13.507,13 |
|
| 24/07/2025 |
24070003
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
54.335,17 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO CRECHE - PNAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.016,35 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.381,69 |
|
| 24/07/2025 |
23070009
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSV - 0A91 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
65.823,30 |
|
| 24/07/2025 |
18070006
GUILHERME MACEDO SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. GUILHERME MACEDO SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA GL TORRES MUSICAIS E REUNIÃO DE ALI [...]
|
LIQUIDADO |
482,00 |
|
| 24/07/2025 |
09070018
30.662.780 FATIMA MURIEL DOS SANTOS MOTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO AUTOMOTIVO FIAT MOB PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 24/07/2025 |
09070017
30.662.780 FATIMA MURIEL DOS SANTOS MOTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO AUTOMOTIVO FIAT MOB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE. RE [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 24/07/2025 |
09070017
30.662.780 FATIMA MURIEL DOS SANTOS MOTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO AUTOMOTIVO FIAT MOB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 24/07/2025 |
09070016
30.662.780 FATIMA MURIEL DOS SANTOS MOTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO FIAT MOB VINCULADOS AO FUNDEB 30% E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 24/07/2025 |
09070016
30.662.780 FATIMA MURIEL DOS SANTOS MOTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO FIAT MOB VINCULADOS AO FUNDEB 30% E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 24/07/2025 |
09060008
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PNF - 0F89 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.788,00 |
|
| 24/07/2025 |
09060008
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PNF - 0F89 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.788,00 |
|
| 24/07/2025 |
09060007
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PNF - 0F89 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
62.308,63 |
|
| 24/07/2025 |
03060039
ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL [...]
|
PAGO |
196,00 |
|
| 24/07/2025 |
03060027
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.093,84 |
|
| 24/07/2025 |
03060026
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
749,64 |
|
| 24/07/2025 |
03060018
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
|
PAGO |
3.219,26 |
|
| 24/07/2025 |
03060017
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE [...]
|
PAGO |
992,46 |
|
| 24/07/2025 |
02070018
VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E. E. F. ANACLETO JOSÉ DA SILVA, NA VILA ACAMPAMENTO NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, POR [...]
|
LIQUIDADO |
1.734,63 |
|
| 24/07/2025 |
02070012
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 1J21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30%, [...]
|
LIQUIDADO |
4.672,80 |
|
| 24/07/2025 |
02070011
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 1J21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
16.627,84 |
|