| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
10110008
VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.958,12 |
|
| 19/11/2025 |
10110008
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.958,12 |
|
| 19/11/2025 |
10110007
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
4.322,20 |
|
| 19/11/2025 |
10110007
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
4.322,20 |
|
| 19/11/2025 |
10110006
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NAS CRECHES - PNAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
197,28 |
|
| 19/11/2025 |
10110006
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NAS CRECHES - PNAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
197,28 |
|
| 19/11/2025 |
08080011
DIOCESE DE IGUATU - DIOCESANO HOTEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE. REF NFE Nº 21174
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/11/2025 |
07110001
BIENUTRIR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
PAGO |
28.584,34 |
|
| 19/11/2025 |
07110001
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
PAGO |
28.584,34 |
|
| 19/11/2025 |
07110001
BIENUTRIR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO VINICIUS CAROLINO DA SIL [...]
|
LIQUIDADO |
28.584,34 |
|
| 19/11/2025 |
07110001
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
LIQUIDADO |
28.584,34 |
|
| 19/11/2025 |
06110004
MEIRISLANDIA ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SENHOR GEORGY XAVIER DE LIMA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110004
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110004
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 19/11/2025 |
06060028
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
06060028
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
06060027
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110011
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
3.802,70 |
|
| 19/11/2025 |
03110011
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
3.802,70 |
|
| 19/11/2025 |
03110011
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.802,70 |
|
| 19/11/2025 |
03110011
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
3.802,70 |
|
| 19/11/2025 |
03110010
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE (CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
5.555,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110010
IGOR RODRIGUES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE (CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
5.555,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110010
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE (CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
5.555,00 |
|
| 19/11/2025 |
03090002
L C TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO DESTINADOS A EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 1189
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 19/11/2025 |
03090002
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO DESTINADOS A EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 1189
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 19/11/2025 |
03090002
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO DESTINADOS A EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 1189
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 19/11/2025 |
03030054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
817,18 |
|
| 19/11/2025 |
03030051
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, [...]
|
PAGO |
1.248,00 |
|
| 19/11/2025 |
03020071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
1.381,38 |
|
| 19/11/2025 |
02060053
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
PAGO |
40.481,06 |
|
| 19/11/2025 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 19/11/2025 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
9.520,08 |
|
| 19/11/2025 |
02010262
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
|
PAGO |
6.963,45 |
|
| 19/11/2025 |
02010261
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
530,06 |
|
| 19/11/2025 |
02010260
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
|
PAGO |
4.925,02 |
|
| 19/11/2025 |
02010258
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
|
PAGO |
2.832,42 |
|
| 19/11/2025 |
02010084
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
PAGO |
4.069,50 |
|
| 19/11/2025 |
02010083
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.963,00 |
|
| 19/11/2025 |
02010077
MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
7.628,58 |
|
| 19/11/2025 |
02010077
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
7.628,58 |
|
| 19/11/2025 |
02010076
MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
20.940,19 |
|
| 19/11/2025 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
20.940,19 |
|
| 19/11/2025 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
7.345,05 |
|
| 19/11/2025 |
02010068
S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
PAGO |
14.306,64 |
|
| 19/11/2025 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
PAGO |
14.306,64 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
117,72 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
117,72 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
117,72 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
117,72 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
117,72 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO, MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE [...]
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU - CPSMIG, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, ATRAVES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 19/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|