Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
30/04/2025 |
10020018
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020018
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020017
ITAUANA ALVES DE SOUZA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020017
ITAUANA ALVES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020016
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020016
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020011
FRANCISCA CLEUDA OLIVEIRA FREITAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020011
FRANCISCA CLEUDA OLIVEIRA FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020010
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020010
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020009
ERICA TEREZINHA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020009
ERICA TEREZINHA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020008
CHARLIANE SOARES ALVES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020008
CHARLIANE SOARES ALVES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020007
ANA NEILA ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020007
ANA NEILA ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020006
ANA KERULLEN QUEIROZ LEITE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020006
ANA KERULLEN QUEIROZ LEITE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020005
ALINE GOMES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020005
ALINE GOMES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020004
ALEXANDRA CAROLINO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020004
ALEXANDRA CAROLINO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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30/04/2025 |
10020002
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020002
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
10020001
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
09040014
WANDERSON MARQUES MARTINS
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTSAL QUIXELÔ 40 ANOS, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
30/04/2025 |
08040005
SILDENIA ABREU SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. SILDENIA ABREU SILVA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPAN [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
30/04/2025 |
07040024
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PPARA TRANSPORTAR OS [...]
|
LIQUIDADO |
294,00 |
|
30/04/2025 |
07040023
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O(A) PAC [...]
|
LIQUIDADO |
294,00 |
|
30/04/2025 |
07040022
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O(A) PAC [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
30/04/2025 |
07040021
JANAINA ALVES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JANAINA ALVES LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
30/04/2025 |
07040020
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR [...]
|
LIQUIDADO |
588,00 |
|
30/04/2025 |
07040019
MIGUEL ALVES DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MIGUEL ALVES DO CARMO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O(S) PACIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
30/04/2025 |
07040018
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O [...]
|
LIQUIDADO |
294,00 |
|
30/04/2025 |
07040017
CLAUDIA MARIA SANTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUIDIA MARIA SANTOS , TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O ( [...]
|
LIQUIDADO |
196,00 |
|
30/04/2025 |
07040010
PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
30/04/2025 |
04040025
MIGUEL ALVES DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MIGUEL ALVES DO CARMO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA CONDUZIR O TRANSPORTE S [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
30/04/2025 |
03040004
SILDENIA ABREU SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. SILDENIA ABREU SILVA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR [...]
|
LIQUIDADO |
153,00 |
|
30/04/2025 |
03040003
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
4.085,15 |
|
30/04/2025 |
03030053
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.381,38 |
|
30/04/2025 |
03030052
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,72 |
|
30/04/2025 |
03030051
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, [...]
|
LIQUIDADO |
1.248,00 |
|
30/04/2025 |
03030022
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. FOLHA 1875.
|
PAGO |
3.640,10 |
|
30/04/2025 |
03030020
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. FOLHAS 806 E 1 [...]
|
PAGO |
5.450,92 |
|
30/04/2025 |
03030016
46.846.008 ELIEZIO DUARTE DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
30/04/2025 |
03030016
46.846.008 ELIEZIO DUARTE DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
30/04/2025 |
03030010
FOPAG BOLSA FAMILIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
|
PAGO |
12.144,00 |
|
30/04/2025 |
03030008
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE [...]
|
LIQUIDADO |
975,00 |
|
30/04/2025 |
03030007
FOPAG - SECRETARIA DA MULHER
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE. REF. ABRIL DE 2025 - FOLHA 1918.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
30/04/2025 |
03030006
FOPAG - SECRETARIA DA MULHER
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE. REF. ABRIL DE 2025 - FOLHA 1917.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
30/04/2025 |
03030005
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE. FOLHA 1877.
|
PAGO |
1.132,50 |
|
30/04/2025 |
03030004
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE. FOLHAS 103 E 1872.
|
PAGO |
2.301,36 |
|
30/04/2025 |
03030003
RAQUEL SILVA FERREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
03030003
RAQUEL SILVA FERREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
30/04/2025 |
03020073
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA AS [...]
|
LIQUIDADO |
720,72 |
|
30/04/2025 |
03020066
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. ABRIL [...]
|
PAGO |
11.351,44 |
|
30/04/2025 |
03020065
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
30/04/2025 |
03020064
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. A [...]
|
PAGO |
70.247,60 |
|
30/04/2025 |
03020063
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
55.157,10 |
|
30/04/2025 |
03020061
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. FOLHA 1875.
|
PAGO |
916,79 |
|