lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12796 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/08/2025 - 10:05:32
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/07/2025 02060003
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
PAGO 12.927,31
22/07/2025 02050055
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE OFTALMOLÓGICA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA POR FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULA [...]
PAGO 40.000,00
22/07/2025 02010248
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
PAGO 985,84
22/07/2025 02010248
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
PAGO 2.541,07
22/07/2025 02010248
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
PAGO 726,81
22/07/2025 02010247
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
PAGO 14.398,56
22/07/2025 02010247
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
PAGO 4.793,05
22/07/2025 02010247
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
PAGO 4.120,99
22/07/2025 02010246
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
PAGO 9.390,15
22/07/2025 02010246
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
PAGO 45.127,03
22/07/2025 02010246
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
PAGO 14.303,31
22/07/2025 02010246
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
PAGO 31.086,14
22/07/2025 02010246
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMA [...]
PAGO 15.080,92
22/07/2025 02010060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. J [...]
PAGO 4.122,15
21/07/2025 21070002
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE 124.523 KM RODADOS DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS SMB - 1H80 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍ [...]
EMPENHADO 2.920,00
21/07/2025 21070001
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DE 124.523 KM NO VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS SMB - 1H80 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, A [...]
EMPENHADO 4.363,67
21/07/2025 08070014
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 2.347,00
21/07/2025 08070013
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 922,00
21/07/2025 08070012
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇ [...]
LIQUIDADO 998,00
21/07/2025 08070009
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 981,38
21/07/2025 08070008
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MAIO AMBIENTE DE [...]
LIQUIDADO 979,00
21/07/2025 03070008
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXE [...]
LIQUIDADO 246,00
18/07/2025 09070013
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
5º (QUINTA) MEDIÇÃO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA VILA COQUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, NOS MOLDES DO PLANO [...]
PAGO 52.019,52
18/07/2025 08070007
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 1.074,00
18/07/2025 08070006
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 1.677,00
18/07/2025 03030059
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
PAGO 26.103,71
18/07/2025 03030058
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
PAGO 12.629,76
18/07/2025 03030057
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
PAGO 4.647,42
18/07/2025 03030056
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
PAGO 5.544,49
18/07/2025 03030055
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
PAGO 32.835,85
18/07/2025 03030054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
PAGO 817,18
18/07/2025 03030051
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, [...]
PAGO 1.248,00
18/07/2025 03030008
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE [...]
PAGO 3.980,00
18/07/2025 03020072
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
PAGO 1.578,72
18/07/2025 03020071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
PAGO 1.381,38
18/07/2025 02070016
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, [...]
PAGO 10.372,87
18/07/2025 02070016
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, [...]
LIQUIDADO 10.372,87
18/07/2025 02070015
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
PAGO 15.034,11
18/07/2025 02070015
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
LIQUIDADO 15.034,11
18/07/2025 02070014
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
PAGO 14.232,73
18/07/2025 02070014
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
LIQUIDADO 14.232,73
18/07/2025 02070013
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATUAÇÃO NAS DIVERSAS [...]
PAGO 12.793,33
18/07/2025 02070013
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATUAÇÃO NAS DIVERSAS [...]
LIQUIDADO 12.793,33
18/07/2025 02060075
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERVICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA N.E.G. 24.02.0007 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS (TIPO A E TIPO B), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO [...]
PAGO 147.800,00
18/07/2025 02050066
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E [...]
PAGO 22.095,71
18/07/2025 02050064
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, [...]
PAGO 163.042,06
18/07/2025 02010271
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
PAGO 17.486,34
18/07/2025 02010268
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, JUN [...]
PAGO 49.407,69
18/07/2025 02010266
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
PAGO 3.037,28
18/07/2025 02010265
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 2.064,00
18/07/2025 02010264
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
PAGO 8.427,12
18/07/2025 02010263
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA AS [...]
PAGO 720,72
18/07/2025 02010262
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
PAGO 6.234,52
18/07/2025 02010261
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 280,70
18/07/2025 02010260
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
PAGO 4.729,40
18/07/2025 02010259
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN [...]
PAGO 444,98
18/07/2025 02010258
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
PAGO 2.720,16
18/07/2025 02010091
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
PAGO 1.354,69
18/07/2025 02010090
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL D [...]
PAGO 1.535,99
18/07/2025 02010084
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
PAGO 4.208,02

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