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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3657 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 17:15:44
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/04/2025 EMPENHO: 18020005
953.XXX.XXX-34
FRANCISCO SILVA LIMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO SILVA LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECER AS INOVAÇÕES NOS VEÍCULO [...]
241,00
11/04/2025 EMPENHO: 18020006
953.XXX.XXX-34
FRANCISCO SILVA LIMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO SILVA LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES DE COLETA SEL [...]
241,00
11/04/2025 EMPENHO: 11030005
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
1.823,14
11/04/2025 EMPENHO: 02040007
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA [...]
5.030,60
11/04/2025 EMPENHO: 02040010
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
40.341,80
11/04/2025 EMPENHO: 02040005
25.100.276/0001-72
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
470,54
11/04/2025 EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
1.526,58
11/04/2025 EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
1.100,79
11/04/2025 EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
2.647,82
11/04/2025 EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
2.432,33
11/04/2025 EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
11.991,89
11/04/2025 EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
6.742,60
11/04/2025 EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
5.852,07
11/04/2025 EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
547,56
11/04/2025 EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
11.327,18
11/04/2025 EMPENHO: 02010245
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
298,79
11/04/2025 EMPENHO: 02010245
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
3.353,08
11/04/2025 EMPENHO: 02010245
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
2.765,69
11/04/2025 EMPENHO: 20030005
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS [...]
18.021,91
11/04/2025 EMPENHO: 20030005
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS [...]
14.802,74
11/04/2025 EMPENHO: 20030003
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, AT [...]
25.873,29
11/04/2025 EMPENHO: 21030003
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
7.831,15
11/04/2025 EMPENHO: 21030005
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
4.421,03
11/04/2025 EMPENHO: 21030002
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
47.737,19
11/04/2025 EMPENHO: 12020002
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
6.393,77
11/04/2025 EMPENHO: 12020003
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NAS CRECHES - PNAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
4.810,42
11/04/2025 EMPENHO: 12020001
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
2.000,00
11/04/2025 EMPENHO: 20030007
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS PNC -8913 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ-CE, C [...]
6.554,33
11/04/2025 EMPENHO: 07040005
31.759.501/0001-80
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ [...]
4.336,70
11/04/2025 EMPENHO: 11030008
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, UNIDADE DE IMAGEM E REFIS DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
3.157,90

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