Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
22/07/2025 |
EMPENHO: 25040004
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
13.920,00 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 25040005
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA OIK - 4G20 PERTENCENTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADA JUNTO A SECR [...]
|
481,13 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
726,81 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
985,84 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
2.541,07 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
4.793,05 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
4.120,99 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
14.398,56 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
9.390,15 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
45.127,03 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
14.303,31 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
31.086,14 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
15.080,92 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02060053
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
24.980,73 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 06060015
26.745.506/0001-13
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
|
8.500,00 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 06060016
26.745.506/0001-13
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN [...]
|
8.500,00 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02060056
41.339.102/0001-13
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
69.197,53 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02060050
07.811.391/0001-73
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO ? CITOLOGIA ONCÓTICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
2.026,17 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02060045
18.413.414/0001-08
FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE FORTALEZA/CE, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
37.896,02 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02050055
42.250.719/0001-20
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE OFTALMOLÓGICA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA POR FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULA [...]
|
40.000,00 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 02010060
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
4.122,15 |
|
22/07/2025 |
EMPENHO: 22070001
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTOS DE ENCARGOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 5819 R.ORE DE PLACAS PMO2J80, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
556,75 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010069
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
|
7.320,79 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010068
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
13.724,63 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010258
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
|
2.720,16 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010259
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN [...]
|
444,98 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010260
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
|
4.729,40 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010261
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
280,70 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 03030054
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
|
817,18 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 03030055
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
32.835,85 |
|