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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 12:59:55
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
22/07/2025 EMPENHO: 25040004
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
13.920,00
22/07/2025 EMPENHO: 25040005
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA OIK - 4G20 PERTENCENTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADA JUNTO A SECR [...]
481,13
22/07/2025 EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
726,81
22/07/2025 EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
985,84
22/07/2025 EMPENHO: 02010248
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
2.541,07
22/07/2025 EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
4.793,05
22/07/2025 EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
4.120,99
22/07/2025 EMPENHO: 02010247
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
14.398,56
22/07/2025 EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
9.390,15
22/07/2025 EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
45.127,03
22/07/2025 EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
14.303,31
22/07/2025 EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
31.086,14
22/07/2025 EMPENHO: 02010246
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
15.080,92
22/07/2025 EMPENHO: 02060053
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
24.980,73
22/07/2025 EMPENHO: 06060015
26.745.506/0001-13
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
8.500,00
22/07/2025 EMPENHO: 06060016
26.745.506/0001-13
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN [...]
8.500,00
22/07/2025 EMPENHO: 02060056
41.339.102/0001-13
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
69.197,53
22/07/2025 EMPENHO: 02060050
07.811.391/0001-73
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO ? CITOLOGIA ONCÓTICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA [...]
2.026,17
22/07/2025 EMPENHO: 02060045
18.413.414/0001-08
FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE FORTALEZA/CE, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
37.896,02
22/07/2025 EMPENHO: 02050055
42.250.719/0001-20
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE OFTALMOLÓGICA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA POR FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULA [...]
40.000,00
22/07/2025 EMPENHO: 02010060
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
4.122,15
22/07/2025 EMPENHO: 22070001
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTOS DE ENCARGOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 5819 R.ORE DE PLACAS PMO2J80, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
556,75
18/07/2025 EMPENHO: 02010069
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
7.320,79
18/07/2025 EMPENHO: 02010068
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
13.724,63
18/07/2025 EMPENHO: 02010258
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
2.720,16
18/07/2025 EMPENHO: 02010259
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN [...]
444,98
18/07/2025 EMPENHO: 02010260
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
4.729,40
18/07/2025 EMPENHO: 02010261
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
280,70
18/07/2025 EMPENHO: 03030054
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
817,18
18/07/2025 EMPENHO: 03030055
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
32.835,85

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