lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 2039 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2026 - 14:29:48
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 05030019 - DATA: 05/03/2026
MARIA TAIANA GUEDES
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA TAIANA GUEDES, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CARTÃO DO P [...]
241,00 241,00 241,00
EMPENHO: 05030017 - DATA: 05/03/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES [...]
126,70 0,00 0,00
EMPENHO: 05030011 - DATA: 05/03/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
126,70 0,00 0,00
EMPENHO: 05030013 - DATA: 05/03/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS [...]
126,70 0,00 0,00
EMPENHO: 05030016 - DATA: 05/03/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIX [...]
253,40 0,00 0,00
EMPENHO: 05030012 - DATA: 05/03/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVE [...]
253,40 0,00 0,00
EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAME [...]
1.331,34 1.331,34 0,00
EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME [...]
1.998,35 1.998,35 0,00
EMPENHO: 04030007 - DATA: 04/03/2026
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NE [...]
748,00 748,00 0,00
EMPENHO: 04030008 - DATA: 04/03/2026
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PR [...]
722,00 722,00 0,00
EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
1.882,01 1.882,01 0,00
EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/ [...]
1.527,91 1.527,91 0,00
EMPENHO: 04030009 - DATA: 04/03/2026
PALLOMA GUIMARÃES ALMINO
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM OFERTADAS ÀS MULHERES ATENDIDAS NOS GRUPOS DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DAS FAMILIAS (PAIF) [...]
4.950,00 4.950,00 0,00
EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM [...]
3.059,64 3.059,64 0,00
EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
1.445,00 1.445,00 0,00
EMPENHO: 03030017 - DATA: 03/03/2026
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO [...]
1.530,00 1.530,00 1.530,00
EMPENHO: 03030019 - DATA: 03/03/2026
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO 00547286309
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE GALERIA OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ MEDINDO 0,90 X 1,60 CM COM MOLDURA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
7.900,00 7.900,00 7.900,00
EMPENHO: 03030016 - DATA: 03/03/2026
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
720,00 720,00 720,00
EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2026
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
58.781,53 58.781,53 0,00
EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2026
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
69.217,70 69.217,70 0,00
EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2026
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS [...]
10.718,49 10.718,49 10.718,49
EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2026
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
43.957,51 43.957,51 43.957,51
EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2026
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O ARTIGO 196 DA CF/88, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
3.061,82 3.061,82 0,00
EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2026
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
720,00 720,00 720,00
EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2026
UNCME - UNIÃO NACIONAL CONSELHOS MUN DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ANUIDADE DE COMPETENCIA 2026 EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME/CE, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO [...]
1.625,00 1.625,00 1.625,00
EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
FUNDEB
VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA CASA DE LETRAS EDITORA E GRÁFICA LTDA, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2895.
4.778,30 1.625,00 1.625,00
EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESETINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
91,78 91,78 0,00
EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE [...]
5.980,00 5.980,00 0,00
EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 21" DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTR [...]
1.398,00 1.398,00 0,00
EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK 1200VA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONT [...]
2.398,00 2.398,00 0,00

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